Detail faktúry DF424/21 2203520
- Číslo faktúry:
- DF424/21 2203520
- Popis plnenia:
- prenájom rohoží Ocú
- Cena:
- 14,78 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- IČO:
- 00326194
- DIČ:
- 2020674876
- Adresa:
- Hôrka 141
- Telefón:
- +4210527793461
- E-mail:
- obechorka@obechorka.sk
- Web:
- www.obechorka.sk
- Dodávateľ:
-
- Lindstrom s.r.o.
- IČO:
- 35742364
- DIČ:
- 2020219883
- Adresa:
- Orešianska ulica č. 3, Trnava
- Dátum doručenia:
- 2. 9. 2021
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 6. 9. 2021
- Poznámka:
- Cena s DPH