Detail faktúry 220311

Číslo faktúry:
220311
Číslo zmluvy:
36/2019
Číslo objednávky:
5/82/2022
Popis plnenia:
za ovocie, zeleninu225,08
Cena:
225,08 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
BIGIMI, s.r.o., Sp. Nová Ves
IČO:
44467613
DIČ:
2022716421
Adresa:
Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová ves
Dátum doručenia:
28. 2. 2022
Dátum splatnosti:
1. 3. 2022
Dátum úhrady:
28. 2. 2022
Dátum vystavenia:
15. 2. 2022
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
8. 2. 2022
Dátum zverejnenia:
17. 3. 2022
Poznámka:
Cena je uvedená s DPH.