Detail faktúry DF245/21 1052101707
- Číslo faktúry:
- DF245/21 1052101707
- Popis plnenia:
- Strojné čistenie
- Cena:
- 864,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- IČO:
- 00326194
- DIČ:
- 2020674876
- Adresa:
- Hôrka 141
- Telefón:
- +4210527793461
- E-mail:
- obechorka@obechorka.sk
- Web:
- www.obechorka.sk
- Dodávateľ:
-
- Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad
- IČO:
- 36444618
- Dátum doručenia:
- 21. 5. 2021
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 27. 5. 2021
- Poznámka:
- Cena s DPH