Detail faktúry DF25/22 1052105412

Číslo faktúry:
DF25/22 1052105412
Popis plnenia:
Vývoz KO 12/2021
Cena:
4 222,15 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad
IČO:
36444618
Dátum doručenia:
20. 1. 2022
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
21. 1. 2022
Poznámka:
Cena s DPH