Detail faktúry DF263/23 23010018

Číslo faktúry:
DF263/23 23010018
Popis plnenia:
Večera pre zamestnancov MŠ dňa 21.04.2023
Cena:
147,00 EUR Cena s DPH
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
Pedama s.r.o.
IČO:
51671701
Adresa:
J.Wokera 2238/39, SNV
Dátum doručenia:
10. 5. 2023
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
26. 5. 2023