Detail faktúry DF403190 20190224
- Číslo faktúry:
- DF403190 20190224
- Popis plnenia:
- toner 10 ks
- Cena:
- 565,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hôrka
- IČO:
- 00326194
- DIČ:
- 2020674876
- Adresa:
- Hôrka 141
- Telefón:
- +4210527793461
- E-mail:
- obechorka@obechorka.sk
- Web:
- www.obechorka.sk
- Dodávateľ:
-
- PP COMP s.r.o., SNP 142, 059 21 Svit
- IČO:
- 36782009
- Dátum doručenia:
- 13. 9. 2019
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 20. 9. 2019