Detail faktúry DF63/21 2141067

Číslo faktúry:
DF63/21 2141067
Popis plnenia:
Prenájom rohoží ZŠ 1/2021
Cena:
50,06 EUR
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
Lindstrom s.r.o.
IČO:
35742364
DIČ:
2020219883
Adresa:
Orešianska ulica č. 3, Trnava
Dátum doručenia:
10. 2. 2021
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
12. 2. 2021
Poznámka:
Cena s DPH.