Detail faktúry DF701/22 2361096

Číslo faktúry:
DF701/22 2361096
Popis plnenia:
Prenájom rohoží MŠ
Cena:
93,60 EUR Cena s DPH
Odberateľ:
Obec Hôrka
IČO:
00326194
DIČ:
2020674876
Adresa:
Hôrka 141
Telefón:
+4210527793461
E-mail:
obechorka@obechorka.sk
Web:
www.obechorka.sk
Dodávateľ:
Lindstrom s.r.o.
IČO:
35742364
DIČ:
2020219883
Adresa:
Orešianska ulica č. 3, Trnava
Dátum doručenia:
15. 12. 2022
Dátum splatnosti:
Neuvedené
Dátum zverejnenia:
19. 12. 2022