Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
2. 3. 2021

DF78/21 8277425889

Mobilný telefón Ocú

89,00 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Hôrka

2. 3. 2021

DF77/21 8277425917

Mobilný telefón - Ocú

14,00 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Hôrka

2. 3. 2021

DF79/21 20210060

Respirátor FFP2 - Základná škola 200 ks

140,00 EUR

MMINV s.r.o.

Obec Hôrka

2. 3. 2021

DF80/21 9000390341

Správny poplatok za vyjadrenie - stavebný úrad

96,00 EUR

Spp a.s.

Obec Hôrka

19. 2. 2021

1912110004

za potraviny

249,70 EUR Dvestoštyridsaťdeväť 70/100 €

AG FOODS SK, s.r.o., Pezinok

Obec Hôrka

19. 2. 2021

530102376

za potraviny

175,81 EUR Jedenstosedemdesiatpäť 81/100 €

INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen

Obec Hôrka

19. 2. 2021

2021150

za mäso, mäsové výrobky

33,52 EUR Tridsaťtri 52/100 €

Mäso Tatry

Obec Hôrka

19. 2. 2021

2021145

za mäso, mäsové výrobky

75,89 EUR Sedemdesiatpäť 89/100 €

Mäso Tatry

Obec Hôrka

19. 2. 2021

2021139

za mäso

40,21 EUR Štyridsať 21/100 €

Mäso Tatry

Obec Hôrka

19. 2. 2021

210147

za potraviny

103,68 EUR Jedenstotri 68/100 €

Tatrapim, s.r.o., 344, 059 72 Vrbov

Obec Hôrka

19. 2. 2021

530102046

za potraviny

236,38 EUR Dvestotridsaťšesť 38/100 €

INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen

Obec Hôrka

19. 2. 2021

530101683

za potraviny

190,76 EUR Jedenstodeväťdesiat 76/100 €

INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen

Obec Hôrka

12. 2. 2021

DF63/21 2141067

Prenájom rohoží ZŠ 1/2021

50,06 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Hôrka

12. 2. 2021

DF62/21 2141066

Prenájom rohoží Ocú 1/2021

14,78 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Hôrka

12. 2. 2021

DF61/21 2141068

Prenájom rohoží MŠ

79,39 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Hôrka

12. 2. 2021

DF60/21 022021

Revízia elektrických spotrebičov ZŠ

359,70 EUR

HERZ-JH s.r.o.

Obec Hôrka

12. 2. 2021

DF59/21 2021001

Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre "rekonštrukciu priepustu na MK

980,00 EUR

Ing. Anton Pulščák

Obec Hôrka

12. 2. 2021

DF58/21 202101008

Prenájom MP-údržba VO 1/2021

192,00 EUR

J and L Slovakia s.r.o.

Obec Hôrka

12. 2. 2021

DF57/21 2240269306

Elektrina - 1.,2./2021

48,00 EUR

VSE a.s.

Obec Hôrka

12. 2. 2021

DF56/21 2240001639

Elektrina - 1.,2./2021

434,00 EUR

VSE a.s.

Obec Hôrka

9. 2. 2021

DF55/21/0 8276905406

Telefón 1/2021 Ocú

262,93 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Hôrka

9. 2. 2021

DF54/21/0 0062021

Odhŕňanie snehu - 1/2021

1 314,00 EUR

Ignačák s.r.o.

Obec Hôrka

9. 2. 2021

DF53/21/0 02052021

Kontrola a čistenie komínu a dymovodu MŠ

24,00 EUR

Kominár Janík Poprad s.r.o.

Obec Hôrka

9. 2. 2021

DF52/21/0 20210023

Ochranný overal ES 6124 10 ks

228,00 EUR

PP COMP s.r.o., SNP 142, 059 21 Svit

Obec Hôrka

9. 2. 2021

DF51/21/0 21010

Paušál IT servis - Ocú 1/2021

140,00 EUR

Emisoft M.Kopáč

Obec Hôrka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 4251-4275 z 6037