Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
1. 8. 2019

576/2019

za chlieb, pečivo, Pekáreň Hôrka, s.r.o., Hôrka

32,83 EUR Tridsaťdva 83/100 eur

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 05912 Hôrka

Obec Hôrka

1. 8. 2019

562/2019

za chlieb, pečivo, Pekáreň Hôrka, s.r.o., Hôrka

45,39 EUR Štyridsaťpäť 39/100 eur

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 05912 Hôrka

Obec Hôrka

1. 8. 2019

DF340190 19500175

Koberce MŠ

1 444,80 EUR

Interier Invest

Obec Hôrka

31. 7. 2019

DF329190 2192206053

Vyúčtovanie - tlačivá ZŠ

98,21 EUR

Ševt a.s.

Obec Hôrka

29. 7. 2019

DF326190 10190005

Tovar - farby Dom smútku

251,75 EUR

RUPO-Repel Vladimír

Obec Hôrka

29. 7. 2019

DF325190 919

Demontáž a montáž práčky MŠ

85,93 EUR

František Chorovský

Obec Hôrka

29. 7. 2019

DF324190 201907001

Technické zabezpečenie BANÍK SUMMER FEST dňa 13.07.2019

1 500,00 EUR

MACO sound & light system, s.r.o.

Obec Hôrka

29. 7. 2019

DF323190 1190242

Demontáž, premiestnenie a montáž IT MŠ

216,63 EUR

Avalon IT s.r.o.

Obec Hôrka

29. 7. 2019

DF322190 1960862

Prenájom rohoží MŠ

6,42 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Hôrka

29. 7. 2019

DF321190 1960861

Prenájom rohoží ZŠ

6,42 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Hôrka

29. 7. 2019

DF320190 1960860

Prenájom rohoží Ocú

12,84 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Hôrka

29. 7. 2019

DF319190 1119305881

WC a sanitárna technika dňa 13.07.2019

180,00 EUR

JOHNNY SERVIS s.r.o.

Obec Hôrka

29. 7. 2019

DF318190 402019

Zabezpečenie komplexných bezpečnostných služieb - BANÍK SUMMER FEST dňa 13.07.2019

436,80 EUR

PPSECURITY, s.r.o

Obec Hôrka

29. 7. 2019

DF317190 2172425

Nábytok do MŠ

733,00 EUR

Asko nábytok spol. s r.o.

Obec Hôrka

29. 7. 2019

DF328190 20190197

Kancelárske potreby

247,00 EUR

PP COMP s.r.o., SNP 142, 059 21 Svit

Obec Hôrka

29. 7. 2019

DF327190 22002355

Nábytok do MŠ

2 830,94 EUR

NOMIland, s.r.o.

Obec Hôrka

29. 7. 2019

DF316190 8237868065

Mobilný telefón

55,60 EUR

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Hôrka

29. 7. 2019

DF315190 2051902220

Vývoz BRKO 6/2019

33,60 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad

Obec Hôrka

29. 7. 2019

DF301190 1051901900

Odvoz VOK KO 6/2019

333,29 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad

Obec Hôrka

29. 7. 2019

DF300190 1051901899

Odvoz KO 6/2019

3 258,70 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad

Obec Hôrka

22. 7. 2019

20191470

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

12,57 EUR Dvanásť 57/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

22. 7. 2019

20191481

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

12,99 EUR Dvanásť 99/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

22. 7. 2019

20191543

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

12,99 EUR Dvanásť 99/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

22. 7. 2019

20191556

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

8,78 EUR Osem 78/100 eura

Mäso Tatry

Obec Hôrka

22. 7. 2019

191270

za ovocie, zeleninu, BIGIMI, s.r.o., Sp. Nová Ves

48,28 EUR Štyridsaťosem 28/100 eur

BIGIMI, s.r.o., Markušovská cesta 4, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Hôrka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 6176-6200 z 6554