Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
27. 1. 2021

DF9/21/0 8610384219

zemný plyn - sklad Sigma - 1/21

38,00 EUR

Spp a.s.

Obec Hôrka

27. 1. 2021

DF8/21/0 8610384221

Zemný plyn - MŠ stará budova - 1/21

317,00 EUR

Spp a.s.

Obec Hôrka

27. 1. 2021

DF7/21/0 8610384223

Zemný plyn - MŚ nová budova - 1/21

170,00 EUR

Spp a.s.

Obec Hôrka

27. 1. 2021

DF6/21/0 8610384218

Zemný plyn - Ocú 1/21

181,00 EUR

Spp a.s.

Obec Hôrka

27. 1. 2021

DF5/21/0 8610384222

Zemný plyn - Zdrav.stredisko 1/21

383,00 EUR

Spp a.s.

Obec Hôrka

27. 1. 2021

DF642200 20036

Výrub a upratanie stromov 4 ks - Primovce

600,00 EUR

Zeleň Tatry s.r.o., 26, 059 12 Švábovce

Obec Hôrka

27. 1. 2021

DF19/21/0 20210008

Náhradné diely a oprava multikáry

426,29 EUR

Riš and Riš

Obec Hôrka

27. 1. 2021

DF20/21/0 521101218

Vodné - Ocú

24,82 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

27. 1. 2021

DF21/21/0 521101225

Vodné a stočné - skklad Sigma

5,29 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

27. 1. 2021

DF22/21/0 521101226

Vodné - Cintorín Hôrka

0,00 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

27. 1. 2021

DF23/21/0 521101207

Vodné - Cintorín Ondrej

1,31 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

27. 1. 2021

DF24/21/0 521101208

Vodné a stočné - Kultúrny dom

13,22 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

27. 1. 2021

DF25/21/0 521101206

Vodné TJ Baník

0,00 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

27. 1. 2021

DF26/21/0 521101205

Vodné a stočné - Zdrav.stredisko

124,34 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

26. 1. 2021

DF580200 201145197

Kávovar-Ocú

309,00 EUR

František Majtán-Euronics TPD

Obec Hôrka

26. 1. 2021

DF571200 20201116

Oprava multikáry Ocú

241,44 EUR

MulticarTeam s.r.o.

Obec Hôrka

26. 1. 2021

DF554200 20200107

Oprava multikáry

-15,74 EUR

Riš and Riš

Obec Hôrka

26. 1. 2021

DF659200 2240001639

Vyúčtovanie elektriny r.2020

20,34 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

26. 1. 2021

DF658200 2240269306

Elektrina - vyúčtovanie Multif.ihrisko 9.-12./2020

31,57 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

26. 1. 2021

DF657200 2131971

Prenájom rohoží Ocú 11.-12./2020

19,06 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Hôrka

26. 1. 2021

DF656200 2131973

Prenájom rohoží MŠ 11.-12./2020

93,38 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Hôrka

26. 1. 2021

DF655200 2131972

Prenájom rohoží ZŠ11.-12./2020

58,79 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Hôrka

26. 1. 2021

DF65420 2290282716

ELektrina - vyúčtovanie r. 2020 - Ocú

91,80 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

26. 1. 2021

DF653200 2290251104

Elektrina - vyúčtovanie r.2020

60,83 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

26. 1. 2021

DF652200 2290178143

Elektrina - vyúčtovanie r. 2020

89,66 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 5426-5450 z 7160