Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
20. 12. 2019

1021/2019

za chlieb, pečivo, Pekáreň Hôrka, s.r.o., Hôrka

64,10 EUR Šesťdesiatštyri 10/100 eur

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 05912 Hôrka

Obec Hôrka

20. 12. 2019

530937245

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

151,11 EUR Jedenstopäťdesiatjeden 11/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen

Obec Hôrka

20. 12. 2019

530937201

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

105,29 EUR Jedenstopäť 29/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen

Obec Hôrka

20. 12. 2019

20192679

za mäsové výrobky, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

28,66 EUR Dvadsaťosem 66/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

20. 12. 2019

20192658

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

83,22 EUR Osemdesiattri 22/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

20. 12. 2019

20192650

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

41,56 EUR Štyridsaťjeden 56/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

20. 12. 2019

DF577190 55000000346

Dvere ZŠ

307,93 EUR

OBI Slovakia s.r.o.

Obec Hôrka

20. 12. 2019

DF580190 17451248

Magnetic tabuľa MŠ

183,60 EUR

ŠKOLEX, spol. sr.o

Obec Hôrka

20. 12. 2019

DF579190 2019458

Kontrola hasiacich prístrojov

250,30 EUR

Martin Majerčák, Allendeho 2723, 058 01 Poprad

Obec Hôrka

20. 12. 2019

DF578190 20190496

Školenie k portálu virtuálny cintorín

172,20 EUR

3W Slovakia, s.r.o.

Obec Hôrka

19. 12. 2019

DF542190 42019

Oprava telocvične ZŠ

2 621,02 EUR

Rojas - Roman Slamený

Obec Hôrka

19. 12. 2019

DF576190 2019430

Výkon funkcie BOZP a PO 10.-12./2019

90,00 EUR

Martin Majerčák, Allendeho 2723, 058 01 Poprad

Obec Hôrka

19. 12. 2019

DF573190 8248791287

Mobilný telefón

14,00 EUR

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Hôrka

19. 12. 2019

DF572190 8248791270

Mobilný telefón

61,00 EUR

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Hôrka

19. 12. 2019

DF571190 2051903852

Vývoz BRKO 11/2019

33,60 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad

Obec Hôrka

18. 12. 2019

DF575190 62019

Oprava triedy ZŠ

1 300,00 EUR

Rojas - Roman Slamený

Obec Hôrka

18. 12. 2019

DF574190 52019

Oprava chodby ZŠ

1 600,00 EUR

Rojas - Roman Slamený

Obec Hôrka

18. 12. 2019

DF563190 1051903720

Vývoz KO 11/2019

3 351,34 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad

Obec Hôrka

13. 12. 2019

DF565190 2290137342

Elektrina ZŠ 11/2019

305,77 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

13. 12. 2019

DF566190 2290220288

Elektrina Zdrav.stredisko 11/2019

113,53 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

13. 12. 2019

DF567190 2290178143

Elektrina Kišovce 11/2019

125,44 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

13. 12. 2019

DF568190 2290251104

Elektrina Hôrka 11/2019

87,30 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

13. 12. 2019

DF569190 2290110251

Elektrina Ondrej 11/2019

235,10 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

13. 12. 2019

DF570190 2290100815

Elektrina Kišovce 11/2019

259,03 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

13. 12. 2019

DF564190 1051903721

Odvoz VOK KO 11/2019

702,70 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad

Obec Hôrka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 5326-5350 z 6060