Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
19. 12. 2019

DF573190 8248791287

Mobilný telefón

14,00 EUR

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Hôrka

19. 12. 2019

DF572190 8248791270

Mobilný telefón

61,00 EUR

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Hôrka

19. 12. 2019

DF571190 2051903852

Vývoz BRKO 11/2019

33,60 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad

Obec Hôrka

18. 12. 2019

DF575190 62019

Oprava triedy ZŠ

1 300,00 EUR

Rojas - Roman Slamený

Obec Hôrka

18. 12. 2019

DF574190 52019

Oprava chodby ZŠ

1 600,00 EUR

Rojas - Roman Slamený

Obec Hôrka

18. 12. 2019

DF563190 1051903720

Vývoz KO 11/2019

3 351,34 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad

Obec Hôrka

13. 12. 2019

DF565190 2290137342

Elektrina ZŠ 11/2019

305,77 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

13. 12. 2019

DF566190 2290220288

Elektrina Zdrav.stredisko 11/2019

113,53 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

13. 12. 2019

DF567190 2290178143

Elektrina Kišovce 11/2019

125,44 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

13. 12. 2019

DF568190 2290251104

Elektrina Hôrka 11/2019

87,30 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

13. 12. 2019

DF569190 2290110251

Elektrina Ondrej 11/2019

235,10 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

13. 12. 2019

DF570190 2290100815

Elektrina Kišovce 11/2019

259,03 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

13. 12. 2019

DF564190 1051903721

Odvoz VOK KO 11/2019

702,70 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad

Obec Hôrka

13. 12. 2019

DF555190 1901503

Náhradné diely Multikára

122,10 EUR

Karttell spol. s r.o.

Obec Hôrka

12. 12. 2019

DF562190 20190297

Kancelárske potreby - toner MÚ

50,00 EUR

PP COMP s.r.o., SNP 142, 059 21 Svit

Obec Hôrka

12. 12. 2019

DF561190 20190296

Kancel. potreby

56,00 EUR

PP COMP s.r.o., SNP 142, 059 21 Svit

Obec Hôrka

12. 12. 2019

DF560190 219235

Elektromontážne práce Oprava elektrickej panvice v školskej kuchyni

425,34 EUR

Erimo s.r.o.

Obec Hôrka

12. 12. 2019

DF559190 2005353

Prenájom rohoží ZŠ

45,24 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Hôrka

12. 12. 2019

DF558190 2005352

Prenájom rohoží Ocú

12,84 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Hôrka

12. 12. 2019

DF557190 2005354

Prenájom MŠ

71,33 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Hôrka

12. 12. 2019

DF556190 392019

Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení na objektoch ZŠ

464,86 EUR

HERZ-JH s.r.o.

Obec Hôrka

12. 12. 2019

DF554190 10190072

Audit účtovnej závierky r. 2018

600,00 EUR

MIFEST, s.r.o.

Obec Hôrka

12. 12. 2019

DF553190 201912003

práca s plošinou

288,00 EUR

J&L SLovakia s.r.o.

Obec Hôrka

12. 12. 2019

DF552190 8247257370

telefón

258,90 EUR

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Hôrka

12. 12. 2019

DF551190 3091720689

Stravné lístky ZŠ

137,98 EUR

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina

Obec Hôrka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 5676-5700 z 6398